1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета

Регистрация счета-фактуры от поставщика


Для регистрации счетов-фактур, получаемых от поставщиков, в типовой конфигурации используется документ «Счет-фактура полученный». Для ввода нового документа выберите пункт «Счет-фактура полученный» из подменю «Счета-фактуры» меню «Документы» главного меню программы. Кроме того, этот документ можно ввести на основании документов:

  • «Авансовый отчет»;
  • «Поступление материалов»;
  • «Поступление НМА»;
  • «Поступление ОС»;
  • «Поступление товаров»;
  • «Услуги сторонних организаций»;
  • «Поступление оборудования».
  • Документ следует использовать, когда счет-фактура поставщика или заменяющий его документ, поступает в организацию раньше или позже самих ценностей. Данный прием позволяет в нужных случаях разделить оборот МПЗ и налоговый учет, обеспечив правильность последнего. Исключение составляет использование «Счета-фактуры полученного» совместно с документом «Авансовый отчет».

    При регистрации документа в качестве его номера указывается номер счета-фактуры поставщика, а в качестве даты – дата его поступления в организацию. Следующей строкой вводится дата и номер счета-фактуры поставщика так, как они будут выведены с книгу покупок.

    Документ имеет три закладки: «Суммы», «Корреспондирующие счета», «Импортные товары».



    Содержание раздела